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受检工程质量监督情况表

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受检工程质量监督情况表

市(县) 项目名称(单体) 项目形象进度 质量监督机构名称 项目监督检查次数 评 价 序 号 检查项目 符 合 1 项目质量监督计划编制情况 不符合 备 注 2 3 4 项目质量监督计划审批情况 项目质量监督计划执行情况 项目质量监督记录情况 项目建筑材料、建筑构配件抽查抽测 5 情况 6 7 8 项目实体质量抽查抽测情况 对发现的违法违规行为立案处罚情况 检查中发现的质量问题责令整改情况 检查组成员签字: 检查日期:

建筑工程施工质量检查表(一)

受检工程基本情况表

工程所在省(市、县): 单位工程名称 工程地点 施工许可证号 单体建筑面积 结构类型 开工日期 平方米 建筑层数 形象进度 质量责任主体和有关机构 单 位 单位名称 单位资质 项目负责人姓名 项目负责人执业资格 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查机构 检测单位 备 注 检查组成员签字: 检查日期:

建筑工程施工质量检查表(二)

质量行为要求检查表

序号 检 查 项 目 “法定代表人授权书”“工程质量终身责任承诺书”签署情况 施工前办理施工许可(工程质量监督手续)情况 检 查 内 容 按规定签署 未按规定签署 检查施工许可证或监督注册登记表 评 价 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 1 2 建 设 单 位 3 施工前办理施工图设计文件审查情况 检查施工图设计文件审查资料 按规定组织 未按规定组织 4 组织图纸会审、设计交底情况 原设计(涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等)有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况 5 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 6 抽样的甲供建材满足规范或设计要求 按合同约定,由建设单位采购的建筑□符合 抽样的甲供建材不满足规范或设计要材料、建筑构配件和设备的质量情况 □不符合 求 按规定编制工程质量安全手册 未按规定编制工程质量安全手册 施工资质证书符合要求 施工资质证书不符合要求 按规定签署 未按规定签署 项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责 项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责 项目部质量管理人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责 项目部质量管理人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 7 工程质量安全手册编制情况 8 施 工 单 位 10 9 在资质等级许可范围内从事建设工程活动情况 “法定代表人授权书”“工程质量终身责任承诺书”签署情况 项目经理资格和履责情况 11 项目质量管理人员配备及到位情况 □符合 □不符合 12 施工组织设计或施工方案编制执行情况 按施工组织设计或施工方案执行 未按施工组织设计或施工方案执行 按规定交底 未按规定进行交底 按规定审查 未按规定审查 按照施工技术标准和审查合格的施工图设计文件进行施工 未按照施工技术标准和审查合格的施工图设计文件进行施工 处理及时,整改措施有效 未按规定及时处理 已设置实体样板、工序样板 未设置实体样板、工序样板 按规定签署 未按规定签署 总监理工程师资格符合要求,并按规定到岗履责 总监理工程师资格不符合要求,并按规定到岗履责 项目监理人员配备齐全,资格符合要求,并按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责 按规定编制 未按规定编制 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定进行审查 未按规定进行审查 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 13 技术交底情况 进场的建筑材料、建筑构配件和设备报监理单位审查情况 14 15 严格按施工技术标准和审查合格的施工图设计文件进行施工情况 16 按规定及时处理质量问题和质量事故情况 17 实施样板引路制度情况 18 “法定代表人授权书”“工程质量终身责任承诺书”签署情况 19 总监理工程师资格及到岗履责情况 □符合 □不符合 监 理 单 位 20 项目监理部配备足够的具备资格的监理人员,并到岗履职情况 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 21 监理规划、监理实施细则编制情况 对施工组织设计、施工方案进行审查情况 对建筑材料、构配件和设备投入使用或安装前进行审查情况 22 23 24 按规定实施旁站监理,旁站记录真实对重点部位、关键工序实施旁站监理,完整 做好旁站记录情况 未按规定实施旁站监理或旁站记录不真实、不完整 □符合 □不符合 25 对施工质量进行巡视、平行检验情况 按规定进行巡视、平行检验 未按规定进行巡视或平行检验 按规定进行验收 未按规定进行验收 质量问题通知单签发手续齐全,及时复查质量问题整改结果,资料齐全 未按规定签发质量问题通知单或未复查质量问题整改结果 在资质范围内从事检测活动 超出资质范围从事检测活动 检测报告内容及结论真实、准确、完整 检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确 已单独建立不合格检测结果台账 未建立不合格检测结果台账 □符合 □不符合 □符合 □不符合 26 隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况 27 签发质量问题通知单,复查质量问题整改结果情况 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 28 检 测 单 位 29 在资质范围内从事检测活动 检测报告内容及结论 30 单独建立检测结果不合格项目台账情况 建设单位 结 果 统 计 施工单位 监理单位 检测单位 合计 符合 项 不符合 项 符合 项 不符合 项 符合 项 不符合 项 符合 项 不符合 项 符合 项 不符合 项 检查组成员签字: 检查日期:

建筑工程施工质量检查表(三)

工程实体质量控制检查表

检查项目 一、工程实体 1 2 3 4 (一)钢筋工程 5 6 7 8 9 10 11 (二)混凝土工程 钢筋牌号、规格和数量 直螺纹套筒丝扣加工质量 预留钢筋的位置、长度 钢筋的安装位置 后浇带预留钢筋的安装质量 钢筋的连接方式和质量 钢筋的锚固长度 箍筋、拉筋弯钩的平直段长度和角度 钢筋保护层厚度 模板板面的平整度:检查是否翘曲、变形、破损 模板的各连接部位:检查接缝是否连接紧密 检查内容 评 价 符合 不符合 备注 混凝土试块留置:检查混凝土试块留12 置数量、养护环境、标识等 13 外观质量:检查裂缝情况 14 外观质量:检查孔洞、夹渣情况 15 外观质量:检查粘模、麻面情况 预制构件的外观质量、尺寸偏差和预16 留孔、预留洞、预埋件、预留插筋、键槽的位置 17 预制构件与预制构件、预制构件与主体结构之间的连接 (三)装配式混凝土结构 18 钢筋连接套筒、浆锚搭接的灌浆饱满度 19 砌筑砂浆强度、试块留置和标识情况 墙体转角处、交接处同时砌筑情况,20 临时间断处留槎情况 (四)砌体工程 21 灰缝厚度及砂浆饱满度 构造柱、圈梁和拉结筋等抗震构造措22 施情况 23 防水混凝土的节点构造 24 中埋式止水带埋设安装 (五)防水工程 25 地下室卷材防水层的细部做法 26 地下室涂料防水层厚度 27 地下室渗漏情况 钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测28 直径 29 钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测 混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽测 墙和板、梁和柱连接部位的核心部位混凝土强度 30 31 (六)实体质量抽测 32 柱、墙截面尺寸:尺量检查 33 门、窗洞口尺寸:尺量检查 34 墙柱垂直度、表面平整度:使用靠尺测量 35 层高:使用尺测量或测距仪测量 36 (七)其他 楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现场抽测 37 施工荷载控制:检查楼层及堆载情况 二、质量管理资料 38 水泥及外加剂、掺合料 39 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 40 砖、砌块、填充墙 (八)建筑材料进场检验资料 41 预拌混凝土、预拌砂浆 42 预制构件、夹芯外墙板 43 灌浆套筒、灌浆料、座浆料 44 防水材料 45 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告 地基、房心或肥槽回填土回填检验报告 混凝土、砂浆抗压强度试验报告及统 计评定 建筑材料进场检验资料部分经查实有资料造假行为,该部分全部认定为为不符合 46 施工试验检测资料部分经查实有资料造假行为,该部分全部认定为不符合 47 (九)施工试验检测资料 48 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 49 钢筋焊接连接、机械连接试验报告 50 沉降观测报告 51 填充墙砌体植筋锚固力检测报告 52 结构实体检验报告 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、53 钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等材料进场验收记录及见证取样和送检记录 桩基试桩、成桩记录 55 桩位偏差、桩顶标高记录 56 混凝土施工记录 (十)施工记录 施工记录部分经查实有资料造假行为,该部分全部认定为不符合 57 冬期混凝土施工测温记录 58 大体积混凝土施工测温记录 59 预制构件吊装施工记录 60 地基验槽记录 61 隐蔽工程验收记录 62 检验批、分项、子分部、分部工程验收记录 质量验收记录部分有资料造假行为,该部分全部认定为不符合 (十一)质量验收记录 63 观感质量综合检查记录 工程竣工验收记录 65 工程质量问题处理及验收记录 结果统计 符合 项 不符合 项 督查组成员签字: 督查日期:

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